|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20230817
|
renovácia kaziet do tlačiarní
|
179,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.08.2023 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
18.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300032
|
dodnie a montáž OSB doskya
|
236,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
IN-TEP. Ing. M.Svedek |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
Výroba nábytku do kabinetu, doprava a montáž
|
4 114,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Miroslav Fraňo - DREVOVÝROBA |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3123001120
|
žalúzie
|
203,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
LAMELLAND, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023401679
|
držiak na tablet
|
21,27 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
STRICT BRAND s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
23.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300031
|
udržba budov, objektov a ich častí
|
9 306,00 |
s DPH |
Cenová ponuka
|
|
24.08.2023 |
IN-TEP. Ing. M.Svedek |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5223235606
|
telefón na pevnú linku
|
34,24 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
23.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1909396
|
precovná doska - školská lavica
|
961,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
ŠKOLEX. spol. s r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
21.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230026379
|
Vyúčtovanie spotreby plynu za 07/2023
|
297,89 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.08.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2451866
|
Prenájom rohoží
|
52,75 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Lindstróm, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332583347
|
telekomunikačné služby pevnej siete 07/2023
|
67,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332583376
|
telekomunikačné služby pevnej siete 07/2023
|
24,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332591747
|
telekomunikačné služby 07/2023
|
6,89 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8339351252
|
telekomunikačné služby 07/2023
|
110,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015762
|
tekuté mydlo
|
47,88 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033512
|
Energie-plyn VO
|
1 534,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039646
|
Energie - plyn_MO
|
4,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3102300118
|
opravy a údržba budov, objektov a ich častí
|
459,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
LAMELLAND, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
28.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
oprava poškod. umývadla, batérie a odbočky kanaliz.
|
796,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Miroslav Bartek, |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.08.2023 |
04.10.2023 |