|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
Faktúra |
2023/198
|
Knihy, časopisy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Vzdelávanie Martin |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
2023110608
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
678,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
13.06.2023 |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
20231365
|
ovocie a zelenina
|
1 214,19 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Duna Fruit |
|
|
|
13.06.2023 |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
3200003965
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 454,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Hôrka |
|
|
|
13.06.2023 |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
20230028
|
sadenie stromu Royal Red
|
240,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
L.A. Záhrady s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
02.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
7123201267
|
Elektrika
|
1 502,54 |
s DPH |
|
Zmluva: GLGE000179
|
02.05.2023 |
Greenlogy a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
02.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
10230505573
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
23VF0134
|
Správa a servis počítačovej siete a inf. technol. za 022023
|
420,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2023 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
20230137
|
za pripojenie na SRP za 04/2023
|
37,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2023 |
EUROSTORE, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
09.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
2230011452
|
Plyn - vyúčtovanie za 03/2023
|
-1 171,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
05.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
8220033512
|
Energie-plyn VO
|
3 209,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
0312023
|
prečistenie potrubia kanalizácie
|
788,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Davran, s.r.o., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
12.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
8220039645
|
Energie-plyn VO
|
1 276,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
8220039646
|
Energie - plyn_MO
|
4,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.05.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
8327184211
|
mobilné telefóny Motorola
|
0,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
2023110597
|
trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny
|
1 103,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
07.06.2023 |
08.06.2023 |
|
Faktúra |
8327272083
|
telekomunikačné služby 04/2023
|
119,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
8327270900
|
telekomunikačné služby 04/2023
|
1,57 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
2023222977
|
lampy
|
239,02 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.05.2023 |
16.06.2023 |