• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
      Faktúra 3200003092 Mäso, mäsové výrobky 2 390,11 s DPH 10.05.2023 Hôrka 11.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 3200002663 Mäso a mäsové výrobky 2 088,80 s DPH 21.04.2023 Hôrka 26.04.2023 16.05.2023
      Faktúra 20230899 Ovocie, zelenina 1 421,33 s DPH 20.04.2023 Duna Fruit 26.04.2023 16.05.2023
      Faktúra 2301881 Chlieb, pečivo 252,55 s DPH 20.04.2023 Dobrota 26.04.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110447 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 413,76 s DPH 25.04.2023 Bohuš Šesták 26.04.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110445 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 463,08 s DPH 24.04.2023 Bohuš Šesták 26.04.2023 16.05.2023
      Faktúra 3200002909 Mäso, mäsové výrobky 1 687,65 s DPH 28.04.2023 Hôrka 03.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 20230960 Ovocie, zelenina 531,91 s DPH 28.04.2023 DUNA Fruit s. r. o. 03.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110475 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 492,89 s DPH 02.05.2023 Bohuš Šesták 03.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110476 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 348,45 s DPH 02.05.2023 Bohuš Šesták 03.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 2302060 Chlieb, pečivo 120,31 s DPH 02.05.2023 Dobrota 03.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110493 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 965,62 s DPH 09.05.2023 Bohuš Šesták 11.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110492 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 018,43 s DPH 09.05.2023 Bohuš Šesták 11.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 20231084 Ovocie, zelenina 1 627,96 s DPH 10.05.2023 DUNA Fruit s. r. o. 16.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110417 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 329,09 s DPH 18.04.2023 Bohuš Šesták 19.04.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110516 Trvanlivé, mliečne a mrazené výrobky 608,40 s DPH 15.05.2023 Bohuš Šesták 16.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 2023110519 Trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 728,47 s DPH 16.05.2023 Bohuš Šesták 16.05.2023 16.05.2023
      Faktúra 7123201241 Energie - elektrika 1 779,18 s DPH zmluva GLGE000179 03.04.2023 Greenlogy a.s., Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 04.04.2023 17.05.2023
      Faktúra 2230003636 Energie-plyn vyúčtovanie k 31.1.2023 -1 075,90 s DPH zmluva 03.04.2023 Energie2, a.s. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 03.04.2023 17.05.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6289
    • Kontakty

      • Základná škola
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        032 65 23 462
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408
    • Prihlásenie

  • Naša škola sa zúčastňuje na "Školskom programe“ s finančnou podporou Európskej únie. 
    Školské ovocie – dodávateľ Plantex, s. r. o.
    Školské mlieko – dodávateľ Meggle Slovakia, s. r. o.