• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 31634651 školské mlieko, mliečne výrobky 30,62 s DPH 22.12.2016 Milsy 05.01.2017 13.02.2017
      Faktúra 2023110218 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 564.37 s DPH 24.02.2023 Bohuš Šesták 24.02.2023 15.03.2023
      Faktúra 20230049 renovácia kaziet do tlačiarní 533,78 s DPH 25.01.2023 MIP TN, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 01.02.2023 22.03.2023
      Faktúra 23001179 chlieb, pečivo 103,14 s DPH 10.03.2023 Dobrota 15.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 3200001638 mäso, mäsové výrobky 1 948,50 s DPH 10.03.2023 Hôrka 15.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 20230567 ovocie a zelenina 899,78 s DPH 10.03.2023 Duna Fruit 15.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 2023110287 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 746,42 s DPH 10.03.2023 Bohuš Šesták 15.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 2023110262 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 1 319,75 s DPH 06.03.2023 Bohuš Šesták 15.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 2023110286 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 936,31 s DPH 10.03.2023 Bohuš Šesták 15.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 2301004 chlieb, pečivo 68,84 s DPH 28.02.2023 Dobrota 07.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 3200001433 mäso, mäsové výrobky 953,16 s DPH 28.02.2023 Hôrka 07.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 20230478 ovocie a zelenina 273,29 s DPH 28.02.2023 Duna Fruit 07.03.2023 15.03.2023
      Faktúra 2300808 chlieb, pečivo 59,25 s DPH 20.02.2023 Dobrota 24.02.2023 15.03.2023
      Faktúra 2362576 Prenájom rohoží 11/2022 144,58 s DPH 02.02.2023 Lindstróm, s.r.o. Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín Mgr. Miroslav Šumichrast riaditeľ 02.02.2023 22.03.2023
      Faktúra 3200001188 mäso, mäsové výrobky 2 014.46 s DPH 21.02.2023 Hôrka 24.02.2023 15.03.2023
      Faktúra 20230404 ovocie a zelenina 518,22 s DPH 20.02.2023 Duna Fruit 21.02.2023 15.03.2023
      Faktúra 2023110203 trvanlivé, mliečne a mrazené potraviny 946,67 s DPH 17.02.2023 Bohuš Šesták 21.02.2023 15.03.2023
      Faktúra 2300599 chlieb, pečivo 501,72 s DPH 10.02.2023 Dobrota 15.02.2023 15.03.2023
      Faktúra 2023110182 trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny 491,81 s DPH 13.02.2023 Bohuš Šesták 15.02.2023 15.03.2023
      Faktúra 2023110185 trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny 1 554.10 s DPH 14.02.2023 Bohuš Šesták 15.02.2023 15.03.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7147
    • Kontakty

      • Základná škola
      • riaditeľ školy:
        0908 773 748
        0902 911 087
      • Veľkomoravská 12
        911 05 Trenčín
        Slovakia
      • IČO: 34008306
      • DIČ: 2021265147
      • Mgr. Miroslav Šumichrast
      • sekretariát školy:
        032 65 23 304
        0911 046 620
      • zástupca riaditeľa školy:
        0911 046 623
      • ekonóm: 0902 911 204
        mzdy: 0904 156 242
      • školská jedáleň:
        0911 046 622
        jedalen@zs4.sk
      • školský psychológ:
        0904 166 408
    • Prihlásenie