|
|
Faktúra |
1110025341
|
Poistenie majetku
|
573,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.02.2023 |
PREMIUM Insurance Company Limited |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000560
|
aSc Strava
|
299,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.03.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
31.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
renovácia kaziet do tlačiarní
|
247,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.03.2023 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
23.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2391794
|
Prenájom rohoží 02/2023
|
167,18 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
Lindstróm, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
303116762
|
Knihy, časopisy
|
89,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Internet - Handel, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220039646
|
Energie - plyn_MO
|
4,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231106248
|
hygienické potreby za 03/2023
|
527,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.03.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
20.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323743417
|
telekomunikačné služby pevnej siete 02/2023
|
68,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323743435
|
telekomunikačné služby pevnej siete 02/2023
|
24,71 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
17.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323739797
|
telekomunikačné služby mobilnej siete za 02/2023
|
89,41 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230007846
|
Vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2023
|
607,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.03.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
14.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220033512
|
Energie-plyn VO
|
7 278,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2023 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001896
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 497,44 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Hôrka |
|
|
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110304
|
trvanlivé, mrazené a mliečne potraviny
|
931,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230809
|
ovocie a zelenina
|
603,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Duna Fruit |
|
|
|
12.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2220076710
|
poplatky za prenájom zariadení za 02/2023
|
245,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.02.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.02.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2382042
|
Prenájom rohoží
|
166,37 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Lindstróm, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
15.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF0036
|
Správa a servis počítačovej siete za 02/2023
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
07.02.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2300000428
|
podsedáky penové
|
210,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
VYLEN, s.r.o., |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302019
|
nástenná a magnetická lišta
|
312,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
07.02.2023 |
22.03.2023 |