|
Faktúra |
310190117
|
(Bez popisu)
|
252,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
560519
|
(Bez popisu)
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
SANET - Združenie používateľov |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
20190107
|
(Bez popisu)
|
242,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Miroslav Bartek |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
20190301
|
(Bez popisu)
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Ing. Ján Kováčik |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
19020
|
(Bez popisu)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2019 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
20190026
|
(Bez popisu)
|
323,88 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Stavokon, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
0620190004
|
(Bez popisu)
|
8 700,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
219021225
|
(Bez popisu)
|
2 870,51 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
8180057018
|
(Bez popisu)
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
1019020551
|
(Bez popisu)
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
20190039
|
(Bez popisu)
|
411,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
20190044
|
(Bez popisu)
|
278,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
1912346
|
(Bez popisu)
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
20190010
|
(Bez popisu)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
102019
|
(Bez popisu)
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
EUROSTORE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
8226063188
|
(Bez popisu)
|
81,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
2019014
|
(Bez popisu)
|
2 983,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Miroslav Bartek |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
8226063215
|
(Bez popisu)
|
5,71 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
2182440787
|
(Bez popisu)
|
69,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
2182440788
|
(Bez popisu)
|
69,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |