|
|
Faktúra |
31634651
|
školské mlieko, mliečne výrobky
|
30,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Milsy |
|
|
|
05.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1051940368
|
(Bez popisu)
|
1 382,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
522019
|
(Bez popisu)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20190364
|
(Bez popisu)
|
22,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000472
|
(Bez popisu)
|
275,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8247340944
|
(Bez popisu)
|
78,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
Ivan Hošták |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8247330171
|
(Bez popisu)
|
5,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8247330158
|
(Bez popisu)
|
87,13 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000460
|
(Bez popisu)
|
31,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000492
|
(Bez popisu)
|
92,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2007504
|
(Bez popisu)
|
88,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20192431
|
(Bez popisu)
|
744,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
905389916
|
(Bez popisu)
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Texicop, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2192435491
|
(Bez popisu)
|
227,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1902246
|
(Bez popisu)
|
560,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2190063392
|
(Bez popisu)
|
324,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000485
|
(Bez popisu)
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Mesto Trenčín |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1422019
|
(Bez popisu)
|
438,13 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Dušan Vranák |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020190110
|
(Bez popisu)
|
276,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
HARPÚNA 2018/2019 s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012004365
|
(Bez popisu)
|
430,11 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
21.04.2022 |